AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL
También opera como AMERICAN BUSINESS MACHINE
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Evolución
Valor adjudicado por año
Selecciona un año para filtrar el detalle.
El año en curso representa datos acumulados, no un periodo completo.
Concentración
Principales instituciones compradoras
Las tres principales representan 32% del valor en DOP.
- Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas RD$ 40,091,148 52 contratos
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre RD$ 20,729,407 23 contratos
- Procuraduría General de la República RD$ 12,655,076 47 contratos
- Programa Supérate RD$ 9,766,672 55 contratos
- Ejército de República Dominicana RD$ 8,494,567 17 contratos
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
5349 artículos publicados · 1026 contratos adjudicados.
| Fecha | Institución | Contrato | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Ver detalles
|
RD$ 2,360.00 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Ver detalles
|
RD$ 14,025.48 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Ver detalles
|
RD$ 3,517.58 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 18 Ago 2026 | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas |
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
Ver detalles
|
RD$ 23,364.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Ver detalles
|
RD$ 5,782.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Ver detalles
|
RD$ 17,586.72 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Ver detalles
|
RD$ 6,608.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Ver detalles
|
RD$ 31,148.46 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Ver detalles
|
RD$ 53,100.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Ver detalles
|
RD$ 14,160.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 31 Jul 2026 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo |
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
Ver detalles
|
RD$ 228,330.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
Ver detalles
|
RD$ 26,398.96 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
Ver detalles
|
RD$ 43,768.56 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
Ver detalles
|
RD$ 29,096.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
Ver detalles
|
RD$ 30,587.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
Ver detalles
|
RD$ 26,987.78 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 10,929.16 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 67,680.02 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 16,321.76 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 7,646.40 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 2,431.98 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 7,999.22 | Activo | Ver en DGCP |
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 2,360.00Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION XEROX C405 SERIE HX584005
- Cantidad
- 1 Unidad
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 14,025.48Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- MOTHERBOARD
- Cantidad
- 1 Unidad
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 3,517.58Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- SEPARATION PAD
- Cantidad
- 1 Unidad
Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
RD$ 23,364.00Ver detalles
- Artículo
- Cartuchos de tinta
- Descripción
- Adquisicion de Ribbons MC300YMCKO/2 cinta para impresora)
- Cantidad
- 2 Unidad
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 5,782.00Ver detalles
- Artículo
- Pegamentos
- Descripción
- Silicón liquido en gel 125 ml
- Cantidad
- 35 Unidad
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 17,586.72Ver detalles
- Artículo
- Tijeras
- Descripción
- Tijeras 170 mm
- Cantidad
- 300 Unidad
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 6,608.00Ver detalles
- Artículo
- Borradores
- Descripción
- Borra de Leche
- Cantidad
- 200 Unidad
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 31,148.46Ver detalles
- Artículo
- Carpetas
- Descripción
- Carpetas de 1"
- Cantidad
- 150 Unidad
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 53,100.00Ver detalles
- Artículo
- Libretas de citas o repuestos
- Descripción
- Libreta rayada 8 ½ X 11
- Cantidad
- 1000 Unidad
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 14,160.00Ver detalles
- Artículo
- Clips para papel
- Descripción
- Cajas Clips Billeteros de 1”
- Cantidad
- 500 Caja
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
RD$ 228,330.00Ver detalles
- Artículo
- Fotocopiadoras
- Descripción
- IMPRESORA MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN CON TECNOLOGIA LASER ACTUALIZADA, CAPACIDAD DE 20,000 IMPRESIONES EN NEGRO Y 4,000 COLOR, CONECTIVIDAD: RED-10/100/1000, COPIADO AMBOS LADOS-DUPLEXING 4-MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN MONOCROMÁTICOS 2- MULTIFIFUNCIONAL IMPRESIÓN A COLOR ACTIVIDADES A REALIZAR
- Cantidad
- 1 Unidad
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 26,398.96Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION IMPRESORA RRHH
- Cantidad
- 1 Unidad
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 43,768.56Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION UPS CENTRO DE DATOS
- Cantidad
- 1 Unidad
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 29,096.96Ver detalles
- Artículo
- Micrófonos
- Descripción
- Microfono inalambrico
- Cantidad
- 3 Unidad
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 30,587.96Ver detalles
- Artículo
- Trípodes para cámaras
- Descripción
- Estabilizador de mano
- Cantidad
- 2 Unidad
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 26,987.78Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- Disco Duro Portatil
- Cantidad
- 1 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,929.16Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 67,680.02Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB SSD 2.5
- Cantidad
- 5 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR ROJO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AZUL, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 16,321.76Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,646.40Ver detalles
- Artículo
- Tableros de borrado en seco o accesorios
- Descripción
- ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA TAMAÑO 120*150 CM, MAGNETICA (47*59) PULG
- Cantidad
- 1 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 2,431.98Ver detalles
- Artículo
- Tarjetas inteligentes
- Descripción
- ADQUISICION DE TARJETA MICROSD 10 UHS-1
- Cantidad
- 1 Unidad
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,999.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938, COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2023 | Universidad Autonoma de Santo Domingo | UASD-DAF-CM-2023-0096CT UASD 170823_CP001 | RD$ 1,195,335.00 | CargadaEn tratamiento | Ver proceso |
| 6 Sep 2023 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2023-0222CT RESMA PAPEL ETED | RD$ 796,500.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 6 Sep 2023 | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0174COTIZACION DE ABM_EXT | RD$ 505,950.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 5 Sep 2023 | Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica | CORAABO-DAF-CM-2023-0027CT ACCESORIOS INFORMATICOS CORAABO | RD$ 76,429.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 5 Sep 2023 | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0172AMERICAN BUSINESS MACHINE_EXT | RD$ 977,040.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 4 Sep 2023 | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0012CT BATERIAS PARA UPS - PROCOMPETENCIA | RD$ 299,718.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 31 Ago 2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0135Oferta Economica_EXT | RD$ 683,220.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 30 Ago 2023 | Vicepresidencia de la República Dominicana | VPRD-UC-CD-2023-0062CT VICEPRESIDENCIA TONERS | RD$ 161,197.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 30 Ago 2023 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-DAF-CM-2023-0049CT DISCO DURO Y TARJETA FLASH CERTV | RD$ 409,483.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 28 Ago 2023 | Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas | OTCA-UC-CD-2023-0018CT EQUIPOS TECNOLOGICOS OTCA | RD$ 141,487.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 25 Ago 2023 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-DAF-CM-2023-0054CT EQUIPOS DE OFICINA EDEESTE | RD$ 708,389.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 24 Ago 2023 | Defensor del Pueblo | Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0144American Business Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 70,000.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 24 Ago 2023 | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | CAID-DAF-CM-2023-0037CT ACCESORIOS INFORMATICOS | RD$ 790,491.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 22 Ago 2023 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2023-0149COMPRA DE SWITCH DE ALTA DE SEGURIDAD DE 24 PUERTOS INCLUYENDO EL FORTICARE PARA CADA SWITCH , QUE SERA INSTALADO EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION_EXT | RD$ 338,313.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 18 Ago 2023 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | OPRET-DAF-CM-2023-0065Oferta Externa_EXT | RD$ 852,432.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 17 Ago 2023 | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0061CT 081723 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LA VEGA | RD$ 68,778.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 17 Ago 2023 | Universidad Autonoma de Santo Domingo | UASD-DAF-CM-2023-0096CT UASD 170823 | RD$ 1,410,495.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 17 Ago 2023 | Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez | HMDER-DAF-CM-2023-0021American Business Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 736,304.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 15 Ago 2023 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CM-2023-0091COMPRA DE TONERS._EXT | RD$ 244,080.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 15 Ago 2023 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-DAF-CM-2023-0027CT POLITUR 081423 | RD$ 1,183,413.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 14 Ago 2023 | Tecnificación Nacional de Riego | TNR-UC-CD-2023-0047CT EQUIPOS INFORMATICOS TNR | RD$ 72,320.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Ago 2023 | Dirección General de Ganadería | GANADERIA-UC-CD-2023-0048American Business Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 195,063.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Ago 2023 | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-UC-CD-2023-0073American Business Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 193,461.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 4 Ago 2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0114CT HOSPITAL CENTRAL 080423 | RD$ 259,777.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 3 Ago 2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0161oferta economica_EXT | RD$ 13,924.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
Universidad Autonoma de Santo Domingo
UASD-DAF-CM-2023-0096
CT UASD 170823_CP001
RD$ 1,195,335.00Evaluación: En tratamiento
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2023-0222
CT RESMA PAPEL ETED
RD$ 796,500.00Evaluación: Calificada
Ver procesoHospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0174
COTIZACION DE ABM_EXT
RD$ 505,950.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoCorporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
CORAABO-DAF-CM-2023-0027
CT ACCESORIOS INFORMATICOS CORAABO
RD$ 76,429.00Evaluación: Calificada
Ver procesoHospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0172
AMERICAN BUSINESS MACHINE_EXT
RD$ 977,040.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoComisión Nacional de Defensa de la Competencia
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0012
CT BATERIAS PARA UPS - PROCOMPETENCIA
RD$ 299,718.00Evaluación: Calificada
Ver procesoHospital Central de las FFAA
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0135
Oferta Economica_EXT
RD$ 683,220.00Evaluación: Calificada
Ver procesoVicepresidencia de la República Dominicana
VPRD-UC-CD-2023-0062
CT VICEPRESIDENCIA TONERS
RD$ 161,197.00Evaluación: Calificada
Ver procesoCorporación Estatal de Radio y Televisión
CERTV-DAF-CM-2023-0049
CT DISCO DURO Y TARJETA FLASH CERTV
RD$ 409,483.00Evaluación: Calificada
Ver procesoOficina de Tratados Comerciales Agrícolas
OTCA-UC-CD-2023-0018
CT EQUIPOS TECNOLOGICOS OTCA
RD$ 141,487.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoEmpresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
EDEESTE-DAF-CM-2023-0054
CT EQUIPOS DE OFICINA EDEESTE
RD$ 708,389.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoDefensor del Pueblo
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0144
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 70,000.00Evaluación: Calificada
Ver procesoCentro de Atención Integral para la Discapacidad
CAID-DAF-CM-2023-0037
CT ACCESORIOS INFORMATICOS
RD$ 790,491.00Evaluación: Calificada
Ver procesoInstituto Nacional de Recursos Hidráulicos
INDRHI-DAF-CM-2023-0149
COMPRA DE SWITCH DE ALTA DE SEGURIDAD DE 24 PUERTOS INCLUYENDO EL FORTICARE PARA CADA SWITCH , QUE SERA INSTALADO EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION_EXT
RD$ 338,313.00Evaluación: Calificada
Ver procesoOficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-DAF-CM-2023-0065
Oferta Externa_EXT
RD$ 852,432.00Evaluación: Calificada
Ver procesoCorporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0061
CT 081723 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LA VEGA
RD$ 68,778.00Evaluación: Calificada
Ver procesoUniversidad Autonoma de Santo Domingo
UASD-DAF-CM-2023-0096
CT UASD 170823
RD$ 1,410,495.00Evaluación: Calificada
Ver procesoHospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
HMDER-DAF-CM-2023-0021
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 736,304.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoHospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CM-2023-0091
COMPRA DE TONERS._EXT
RD$ 244,080.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDirección Central de Policía de Turismo
POLITUR-DAF-CM-2023-0027
CT POLITUR 081423
RD$ 1,183,413.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoTecnificación Nacional de Riego
TNR-UC-CD-2023-0047
CT EQUIPOS INFORMATICOS TNR
RD$ 72,320.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDirección General de Ganadería
GANADERIA-UC-CD-2023-0048
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 195,063.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social
DIDA-UC-CD-2023-0073
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 193,461.00Evaluación: Calificada
Ver procesoHospital Central de las FFAA
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0114
CT HOSPITAL CENTRAL 080423
RD$ 259,777.00Evaluación: Calificada
Ver procesoHospital Central de las FFAA
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0161
oferta economica_EXT
RD$ 13,924.00Evaluación: Calificada
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.